第一部分 科學(xué)技術(shù)部信息中心基本情況
一、單位職責(zé)
科學(xué)技術(shù)部信息中心是中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部直屬的公益一類事業(yè)單位。
主要職責(zé)包括:
1. 承擔(dān)科技部網(wǎng)絡(luò)安全和信息化的規(guī)劃調(diào)研及具體實施工作,開展信息化及電子政務(wù)應(yīng)用研究,提出信息化及電子政務(wù)工作的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范建議。
2. 承擔(dān)科技部門戶網(wǎng)站的建設(shè)、運行維護和日常管理工作,負責(zé)科技部輿情系統(tǒng)建設(shè)、輿情監(jiān)測分析及報告,參與科技部政府網(wǎng)站普查抽查、政府信息公開工作。
3. 承擔(dān)科技部政務(wù)服務(wù)平臺的建設(shè)、日常管理和保障服務(wù)工作,推進政務(wù)信息系統(tǒng)集成、資源整合和共享平臺建設(shè),開展政務(wù)信息系統(tǒng)運行監(jiān)測和分析評價。
4. 承擔(dān)科技部電子政務(wù)應(yīng)用、電子公文系統(tǒng)和電子郵件系統(tǒng)等的建設(shè)、運行管理和服務(wù)工作。
5. 承擔(dān)科技部網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)體系和信息技術(shù)保密防護體系的建設(shè)、日常管理和應(yīng)急處置等工作。
6. 承擔(dān)科技部網(wǎng)絡(luò)平臺、信息化基礎(chǔ)設(shè)施及政務(wù)云的建設(shè)運行,負責(zé)科技部計算機軟硬件維修維護等技術(shù)保障工作,開展信息化培訓(xùn)工作。
7. 承擔(dān)科技部政務(wù)信息編輯報送工作,承擔(dān)科技部政務(wù)影像等相關(guān)數(shù)字化信息的收集、整理、應(yīng)用和管理工作,參與科技部新聞宣傳工作。
8. 承擔(dān)外國人來華工作等行政許可事項管理服務(wù)系統(tǒng)、中國政府友誼獎申報等管理信息系統(tǒng)的運行維護工作。
9. 承辦部黨組、部領(lǐng)導(dǎo)交辦及相關(guān)司局委托的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
科學(xué)技術(shù)部信息中心內(nèi)設(shè)8個處室,分別為:
序號 |
處室名稱 |
1 |
綜合處 |
2 |
協(xié)調(diào)處 |
3 |
網(wǎng)站與輿情處 |
4 |
電子政務(wù)處 |
5 |
技術(shù)保障處 |
6 |
網(wǎng)絡(luò)安全處 |
7 |
政務(wù)信息處 |
8 |
影像處 |
第二部分 科學(xué)技術(shù)部信息中心單位預(yù)算表
單位公開表1 |
||||
單位收支總表 |
||||
單位:萬元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
7,008.88 |
一、科學(xué)技術(shù)支出 |
8,441.49 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、社會保障和就業(yè)支出 |
183.51 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三、住房保障支出 |
162.58 |
|
四、事業(yè)收入 |
1,507.48 |
|
|
|
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
六、其他收入 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
8,546.36 |
本年支出合計 |
8,787.58 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
241.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
8,787.58 |
支 出 總 計 |
8,787.58 |
單位公開表2 |
|||||||||||||||||
單位收入總表 |
|||||||||||||||||
單位:萬元 |
|||||||||||||||||
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
|||||||
金額 |
其中:教育收費 |
||||||||||||||||
8,787.58 |
241.22 |
7,008.88 |
|
|
1,507.48 |
|
|
|
|
30.00 |
|
單位公開表3 |
||||||||
單位支出總表 |
||||||||
單位:萬元 |
||||||||
科目 編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對附屬單位 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
8,441.49 |
2,122.85 |
6,318.64 |
|
|
|
|
20603 |
應(yīng)用研究 |
6,590.70 |
2,122.85 |
4,467.85 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
183.51 |
183.51 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
183.51 |
183.51 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
122.34 |
122.34 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
61.17 |
61.17 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
162.58 |
162.58 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
162.58 |
162.58 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
107.11 |
107.11 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
11.92 |
11.92 |
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
43.55 |
43.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總 計 |
8,787.58 |
2,468.94 |
6,318.64 |
|
|
|
單位公開表4 |
||||
財政撥款收支總表 |
||||
單位:萬元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
7,008.88 |
一、本年支出 |
7,250.10 |
|
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
7,008.88 |
(一)科學(xué)技術(shù)支出 |
7,003.67 |
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
(二)社會保障和就業(yè)支出 |
128.96 |
|
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
(三)住房保障支出 |
117.47 |
|
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
241.22 |
|
|
|
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
241.22 |
|
|
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
7,250.10 |
支 出 總 計 |
7,250.10 |
單位公開表5 |
|||||||||||||||||
一般公共預(yù)算支出表 |
|||||||||||||||||
單位:萬元 |
|||||||||||||||||
功能分類科目 |
2023年執(zhí)行數(shù) |
2024年預(yù)算數(shù) |
2024年預(yù)算數(shù)比 |
2024年預(yù)算數(shù)比2023年執(zhí)行 數(shù)(扣除中央基建投資) |
|||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
執(zhí)行數(shù) |
扣除中央基建投資后執(zhí)行數(shù) |
年初預(yù)算數(shù) |
扣除中央基建投資后預(yù)算數(shù) |
增減額 |
增減(%) |
增減額 |
增減(%) |
||||||||
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||||||||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
8,372.55 |
8,372.55 |
6,780.58 |
669.39 |
6,111.19 |
6,780.58 |
-1,591.97 |
-19.01% |
-1,591.97 |
-19.01% |
||||||
20603 |
應(yīng)用研究 |
7,502.55 |
7,502.55 |
5,120.58 |
669.39 |
4,451.19 |
5,120.58 |
-2,381.97 |
-31.75% |
-2,381.97 |
-31.75% |
||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
135.45 |
135.45 |
128.96 |
128.96 |
|
128.96 |
-6.49 |
-4.79% |
-6.49 |
-4.79% |
||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
135.45 |
135.45 |
128.96 |
128.96 |
|
128.96 |
-6.49 |
-4.79% |
-6.49 |
-4.79% |
||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
90.30 |
90.30 |
81.90 |
81.90 |
|
81.90 |
-8.40 |
-9.30% |
-8.40 |
-9.30% |
||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
45.15 |
45.15 |
47.06 |
47.06 |
|
47.06 |
1.91 |
4.23% |
1.91 |
4.23% |
||||||
221 |
住房保障支出 |
130.69 |
130.69 |
99.34 |
99.34 |
|
99.34 |
-31.35 |
-23.99% |
-31.35 |
-23.99% |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
130.69 |
130.69 |
99.34 |
99.34 |
|
99.34 |
-31.35 |
-23.99% |
-31.35 |
-23.99% |
||||||
2210201 |
住房公積金 |
83.00 |
83.00 |
62.00 |
62.00 |
|
62.00 |
-21.00 |
-25.30% |
-21.00 |
-25.30% |
||||||
2210202 |
提租補貼 |
6.27 |
6.27 |
5.68 |
5.68 |
|
5.68 |
-0.59 |
-9.41% |
-0.59 |
-9.41% |
||||||
2210203 |
購房補貼 |
41.42 |
41.42 |
31.66 |
31.66 |
|
31.66 |
-9.76 |
-23.56% |
-9.76 |
-23.56% |
||||||
合 計 |
8,638.69 |
8,638.69 |
7,008.88 |
897.69 |
6,111.19 |
7,008.88 |
-1,629.81 |
-18.87% |
-1,629.81 |
-18.87% |
單位公開表6 |
||||
一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
單位:萬元 |
||||
單位預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目 |
2024年基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
301 |
工資福利支出 |
655.24 |
655.24 |
|
30101 |
基本工資 |
161.00 |
161.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
85.22 |
85.22 |
|
30107 |
績效工資 |
215.06 |
215.06 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
81.90 |
81.90 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
47.06 |
47.06 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
3.00 |
3.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
62.00 |
62.00 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
234.64 |
|
234.64 |
30201 |
辦公費 |
17.00 |
|
17.00 |
30202 |
印刷費 |
0.36 |
|
0.36 |
30203 |
咨詢費 |
11.00 |
|
11.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.29 |
|
0.29 |
30205 |
水費 |
0.44 |
|
0.44 |
30206 |
電費 |
5.06 |
|
5.06 |
30207 |
郵電費 |
5.00 |
|
5.00 |
30208 |
取暖費 |
6.60 |
|
6.60 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
27.00 |
|
27.00 |
30211 |
差旅費 |
2.00 |
|
2.00 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
10.00 |
|
10.00 |
30213 |
維修(護)費 |
4.43 |
|
4.43 |
30214 |
租賃費 |
20.55 |
|
20.55 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.55 |
|
0.55 |
30226 |
勞務(wù)費 |
5.21 |
|
5.21 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
27.56 |
|
27.56 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
16.00 |
|
16.00 |
30229 |
福利費 |
66.00 |
|
66.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
5.85 |
|
5.85 |
30239 |
其他交通費用 |
2.50 |
|
2.50 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.24 |
|
0.24 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.00 |
|
1.00 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
7.81 |
7.81 |
|
30302 |
退休費 |
7.71 |
7.71 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.10 |
0.10 |
|
合 計 |
897.69 |
663.05 |
234.64 |
單位公開表7 |
||||
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
單位:萬元 |
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
2024年政府性基金預(yù)算支出 |
||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|
注:科學(xué)技術(shù)部信息中心無政府性基金預(yù)算撥款收入,也無使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
單位公開表8 |
||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||
單位:萬元 |
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
||
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|
注:科學(xué)技術(shù)部信息中心無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
單位公開表9 |
|||||
財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 |
|||||
單位:萬元 |
|||||
2024年預(yù)算數(shù) |
|||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||
15.85 |
10.00 |
5.85 |
|
5.85 |
|
第三部分 科學(xué)技術(shù)部信息中心單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于單位收支總表的說明
(一)收入預(yù)算
1.一般公共預(yù)算撥款收入7,008.88萬元,較2023年初減少1,159.81萬元,降低14.20%,主要是有關(guān)項目收入減少。
2.事業(yè)收入1,507.48萬元,較2023年初減少355.18萬元,降低19.07%,主要是開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動減少。
3.其他收入30.00萬元,較2023年初無變化。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)241.22萬元,主要是相關(guān)工作需根據(jù)任務(wù)進度統(tǒng)籌組織安排。
(二)支出預(yù)算
1.科學(xué)技術(shù)支出8,441.49萬元,較2023年初減少1,177.52萬元,降低12.24%,主要是有關(guān)項目支出減少。
2.社會保障和就業(yè)支出183.51萬元,較2023年初減少87.63萬元,降低32.32%,主要是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少。
3.住房保障支出162.58萬元,較2023年初減少24.49萬元,降低13.09%,主要是住房公積金支出減少。
二、關(guān)于單位收入總表的說明
2024年初,科學(xué)技術(shù)部信息中心收入總計8,787.58萬元,其中,一般公共預(yù)算財政撥款收入7,008.88萬元,占79.76%;上年結(jié)轉(zhuǎn)241.22萬元,占2.75%;事業(yè)收入1,507.48萬元,占17.15%;其他收入30.00萬元,占0.34%。
三、關(guān)于單位支出總表的說明
2024年初,科學(xué)技術(shù)部信息中心支出總計8,787.58萬元,其中項目支出6,318.64萬元,占71.90%;基本支出2,468.94萬元,占28.10%。
四、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
2024年初,科學(xué)技術(shù)部信息中心財政撥款收入總計7,250.10萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入7,008.88萬元,占96.67%;一般公共預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)241.22萬元,占3.33%。財政撥款支出總計7,250.10萬元,其中,科學(xué)技術(shù)支出7,003.67萬元,占96.60%;社會保障和就業(yè)支出128.96萬元,占1.78%;住房保障支出117.47萬元,占1.62%。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
(一)科學(xué)技術(shù)支出(類)2024年初預(yù)算數(shù)為6,780.58萬元,較2023年執(zhí)行數(shù)減少1,591.97萬元,下降19.01%,主要是有關(guān)項目支出減少。
應(yīng)用研究(款)2024年初預(yù)算數(shù)為5,120.58萬元,較2023年執(zhí)行數(shù)減少2,381.97萬元,下降31.75%,主要是有關(guān)項目支出減少。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)2024年初預(yù)算數(shù)為128.96萬元,較2023年執(zhí)行數(shù)減少6.49萬元,下降4.79%。
1.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)81.90萬元,較2023年執(zhí)行數(shù)減少8.40萬元,下降9.30%,主要是單位養(yǎng)老保險繳費支出減少。
2.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)47.06萬元,較2023年執(zhí)行數(shù)增加1.91萬元,增長4.23%,主要是單位職業(yè)年金繳費支出增加。
(三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)2024年初預(yù)算數(shù)為99.34萬元,較2023年執(zhí)行數(shù)減少31.35萬元,下降23.99%。
1.住房公積金(項)62.00萬元,較2023年執(zhí)行數(shù)減少21.00萬元,下降25.30%。
2.提租補貼(項)5.68萬元,較2023年執(zhí)行數(shù)減少0.59萬元,下降9.41%。
3.購房補貼(項)31.66萬元,較2023年執(zhí)行數(shù)減少9.76萬元,下降23.56%。
六、關(guān)于財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
2024年財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出15.85萬元,其中:因公出國(境)費10.00萬元;公務(wù)用車購置及運行費5.85萬元。
七、其他事項說明
(一)政府采購情況說明
2024年政府采購預(yù)算總額6,212.99萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算789.20萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5,423.79萬元。
(二)國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年8月31日,科學(xué)技術(shù)部信息中心現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,為機要通信用車。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
5.科學(xué)技術(shù)支出(類):反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,主要涉及應(yīng)用研究等“款”級支出科目。
應(yīng)用研究:反映在基礎(chǔ)研究成果上,針對某一特定的實際目的或目標(biāo)進行的創(chuàng)造性研究工作的支出。
6.社會保障和就業(yè)支出(類):反映用于在社會保障和就業(yè)方面的支出,主要涉及行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1個“款”級科目,反映用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險方面的支出。
7.住房保障支出(類):反映用于住房方面的支出,主要涉及住房改革支出1個“款”級科目。住房改革支出包括三項:住房公積金、提租補貼和購房補貼。