第一部分 科學技術部信息中心基本情況
一、部門職責
科學技術部信息中心是中華人民共和國科學技術部直屬的公益一類事業(yè)單位。
主要職責包括:
1.承擔科技部網(wǎng)絡安全和信息化的規(guī)劃調(diào)研及具體實施工作,開展信息化及電子政務應用研究,提出信息化及電子政務工作的技術標準和規(guī)范建議。
2.承擔科技部門戶網(wǎng)站的建設、運行維護和日常管理工作,負責科技部輿情系統(tǒng)建設、輿情監(jiān)測分析及報告,參與科技部政府網(wǎng)站普查抽查、政府信息公開工作。
3.承擔科技部政務服務平臺的建設、日常管理和保障服務工作,推進政務信息系統(tǒng)集成、資源整合和共享平臺建設,開展政務信息系統(tǒng)運行監(jiān)測和分析評價。
4.承擔科技部電子政務應用、電子公文系統(tǒng)和電子郵件系統(tǒng)等的建設、運行管理和服務工作。
5.承擔科技部網(wǎng)絡安全技術體系和信息技術保密防護體系的建設、日常管理和應急處置等工作。
6.承擔科技部網(wǎng)絡平臺、信息化基礎設施及政務云的建設運行,負責科技部計算機軟硬件維修維護等技術保障工作,開展信息化培訓工作。
7.承擔科技部政務信息編輯報送工作,承擔科技部政務影像等相關數(shù)字化信息的收集、整理、應用和管理工作,參與科技部新聞宣傳工作。
8.承擔外國人來華工作等行政許可事項管理服務系統(tǒng)、中國政府友誼獎申報等管理信息系統(tǒng)的運行維護工作。
9.承辦部黨組、部領導交辦及相關司局委托的其他事項。
二、機構設置
科學技術部信息中心內(nèi)設8個處室,分別為:
序號 |
處室名稱 |
1 |
綜合處 |
2 |
協(xié)調(diào)處 |
3 |
網(wǎng)站與輿情處 |
4 |
電子政務處 |
5 |
技術保障處 |
6 |
網(wǎng)絡安全處 |
7 |
政務信息處 |
8 |
影像處 |
第二部分 科學技術部信息中心部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||
|
公開01表 |
||||
單位:科學技術部信息中心 |
|
單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
8,671.95 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
3 |
|
三、教育支出 |
16 |
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、科學技術支出 |
17 |
9,293.65 |
五、事業(yè)收入 |
5 |
1,402.05 |
五、社會保障和就業(yè)支出 |
18 |
168.71 |
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、衛(wèi)生健康支出 |
19 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
20 |
|
八、其他收入 |
8 |
28.48 |
八、住房保障支出 |
21 |
128.43 |
|
9 |
|
|
22 |
|
本年收入合計 |
10 |
10,102.48 |
本年支出合計 |
23 |
9,590.79 |
使用非財政撥款結余 |
11 |
|
結余分配 |
24 |
286.35 |
年初結轉和結余 |
12 |
15.87 |
年末結轉和結余 |
25 |
241.22 |
總計 |
13 |
10,118.35 |
總計 |
26 |
10,118.35 |
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表 |
||||||||
|
公開02表 |
|||||||
單位:科學技術部信息中心 |
|
單位:萬元 |
||||||
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款 收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
科目代碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
10,102.48 |
8,671.95 |
|
1,402.05 |
|
|
28.48 |
|
206 |
科學技術支出 |
9,803.08 |
8,372.55 |
|
1,402.05 |
|
|
28.48 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
168.71 |
168.71 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
168.71 |
168.71 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
90.30 |
90.30 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
78.41 |
78.41 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
130.69 |
130.69 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
130.69 |
130.69 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
83.00 |
83.00 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
6.27 |
6.27 |
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
41.42 |
41.42 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表 |
|||||||||
|
公開03表 |
||||||||
單位:科學技術部信息中心 |
|
單位:萬元 |
|||||||
項 目 |
本年支出 合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
科目代碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計 |
9,590.79 |
2,124.23 |
7,466.55 |
|
|
|
|||
206 |
科學技術支出 |
9,293.65 |
1,827.09 |
7,466.55 |
|
|
|
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
168.71 |
168.71 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
168.71 |
168.71 |
|
|
|
|
||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
90.30 |
90.30 |
|
|
|
|
||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
78.41 |
78.41 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
128.43 |
128.43 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
128.43 |
128.43 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
84.10 |
84.10 |
|
|
|
|
||
2210202 |
提租補貼 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
|
||
2210203 |
購房補貼 |
39.05 |
39.05 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||
|
公開04表 |
||||||||
單位:科學技術部信息中心 |
|
單位:萬元 |
|||||||
收入 |
支出 |
||||||||
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
|
欄 次 |
|
|
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
8,671.95 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
3 |
|
三、教育支出 |
17 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科學技術支出 |
18 |
8,149.46 |
8,149.46 |
|
|
|
|
5 |
|
五、社會保障和就業(yè)支出 |
19 |
168.71 |
168.71 |
|
|
|
|
6 |
|
六、衛(wèi)生健康支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
21 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
22 |
128.43 |
128.43 |
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
8,671.95 |
本年支出合計 |
23 |
8,446.60 |
8,446.60 |
|
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
15.87 |
年末財政撥款結轉和結余 |
24 |
241.22 |
241.22 |
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
11 |
15.87 |
|
25 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
總計 |
14 |
8,687.82 |
總計 |
28 |
8,687.82 |
8,687.82 |
|
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||
|
公開05表 |
|||
單位:科學技術部信息中心 |
|
單位:萬元 |
||
項 目 |
本年支出 |
|||
科目代碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
8,446.60 |
980.05 |
7,466.55 |
|
206 |
科學技術支出 |
8,149.46 |
682.91 |
7,466.55 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
168.71 |
168.71 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
168.71 |
168.71 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
90.30 |
90.30 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
78.41 |
78.41 |
|
221 |
住房保障支出 |
128.43 |
128.43 |
|
22102 |
住房改革支出 |
128.43 |
128.43 |
|
2210201 |
住房公積金 |
84.10 |
84.10 |
|
2210202 |
提租補貼 |
5.28 |
5.28 |
|
2210203 |
購房補貼 |
39.05 |
39.05 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
|||||||||
|
公開06表 |
||||||||
單位:科學技術部信息中心 |
|
單位:萬元 |
|||||||
科目 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
745.79 |
302 |
商品和服務支出 |
217.42 |
307 |
債務利息及費用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
160.56 |
30201 |
辦公費 |
16.03 |
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
91.49 |
30202 |
印刷費 |
|
30702 |
國外債務付息 |
|
|
30103 |
獎金 |
|
30203 |
咨詢費 |
10.60 |
310 |
資本性支出 |
9.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30107 |
績效工資 |
237.98 |
30205 |
水費 |
0.41 |
31002 |
辦公設備購置 |
9.00 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
90.30 |
30206 |
電費 |
9.56 |
31003 |
專用設備購置 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
78.41 |
30207 |
郵電費 |
4.87 |
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
13.78 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
27.18 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.96 |
30211 |
差旅費 |
0.09 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
84.10 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
5.51 |
31010 |
安置補助 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費 |
19.34 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
7.84 |
30215 |
會議費 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓費 |
0.32 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30302 |
退休費 |
6.92 |
30217 |
公務接待費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30305 |
生活補助 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
5.41 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
17.96 |
39906 |
贈與 |
|
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
15.31 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.20 |
30229 |
福利費 |
65.62 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
3.18 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
1.39 |
|
|
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.71 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.70 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
753.63 |
公用經(jīng)費合計 |
226.42 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
公開07表 |
||||||||
單位:科學技術部信息中心 |
|
單位:萬元 |
|||||||
項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||
科目代碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:科學技術部信息中心無政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 |
|||||
|
公開08表 |
||||
單位:科學技術部信息中心 |
|
單位:萬元 |
|||
項 目 |
本年支出 |
||||
科目代碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
合計 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:科學技術部信息中心無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
|||||||||||
|
公開09表 |
||||||||||
單位:科學技術部信息中心 |
|
單位:萬元 |
|||||||||
預算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||||
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
15.85 |
10.00 |
5.85 |
0 |
5.85 |
0 |
3.18 |
0 |
3.18 |
0 |
3.18 |
0 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
第三部分 科學技術部信息中心部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算情況說明
2023年度收入總計10,118.35萬元,支出總計10,118.35萬元。比2022年度決算數(shù)減少2,691.52萬元,下降21.01%。
(一)2023年度收入決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款收入8,671.95萬元,系單位當年從中央財政取得的一般公共預算資金。比2022年度決算數(shù)減少2,312.78萬元,降低21.05%。
2.事業(yè)收入1,402.05萬元,系單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。比2022年度決算數(shù)減少347.95萬元,降低19.88%。
3.其他收入28.48萬元,系單位在財政撥款、事業(yè)收入之外取得的收入。比2022年度決算數(shù)減少1.89萬元,降低6.22%,主要原因是醫(yī)療補助收入及銀行存款利息收入均減少。
4.年初結轉和結余15.87萬元,包括單位財政撥款、事業(yè)收入和其他收入以前年度尚未完成,結轉到本年繼續(xù)使用安排的資金。比2022年度決算數(shù)減少28.90萬元,降低64.55%。
(二)2023年度支出決算情況說明
1.科學技術(類)支出9,293.65萬元,主要用于應用研究等方面的支出。比2022年度決算數(shù)減少2,713.55萬元,降低22.60%,主要原因是部分任務預算調(diào)整。
2.社會保障和就業(yè)(類)支出168.71萬元,主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險及職業(yè)年金等方面的支出。比2022年度決算數(shù)增加39.58萬元,增長30.65%,主要原因是清繳職業(yè)年金利息。
3.住房保障(類)支出128.43萬元,主要用于住房改革方面的支出。比2022年度決算數(shù)減少10.22萬元,降低7.37%,主要原因是人員變動。
4.年末結轉和結余241.22萬元,包括財政撥款、事業(yè)收入、其他收入的結轉和結余。比2022年度決算增加225.35萬元,主要原因是相關預算下達較晚,部分工作未能在年底前開展。
5.結余分配286.35萬元,主要是單位按規(guī)定提取的事業(yè)基金和職工福利基金等。比2022年度決算數(shù)減少232.67萬元,降低44.83%,主要原因是事業(yè)收入減少,結余分配相應減少。
二、2023年度收入決算表說明
2023年度全年收入10,102.48萬元,比2022年度決算數(shù)減少2,662.62萬元,降低20.86%。其中,財政撥款收入8,671.95萬元,占85.84%;事業(yè)收入1,402.05萬元,占13.88%;其他收入28.48萬元,占0.28%。
三、2023年度支出決算表說明
2023年度全年支出9,590.79萬元,比2022年度決算數(shù)減少2,684.19萬元,降低21.87%。其中,基本支出2,124.23萬元,占22.15%;項目支出7,466.55萬元,占77.85%。
四、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算表說明
2023年度一般公共預算財政撥款支出8,446.60萬元,完成年初預算的103.20%。
(一)基本支出980.05萬元,完成年初預算的99.95%。
1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)168.71萬元,完成年初預算的124.56%。主要包括:
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)90.30萬元,完成年初預算的100.00%,主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費相關支出。
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)78.41萬元,完成年初預算的173.67%,主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金相關支出。
2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)128.43萬元,完成年初預算的87.63%。
住房公積金(項)84.10萬元,完成年初預算的100.00%,主要用于單位在職職工按照規(guī)定的繳存基數(shù)和比例繳存的住房公積金。
提租補貼(項)5.28萬元,完成年初預算的45.83%,主要用于單位在職職工因公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼。
購房補貼(項)39.05萬元,完成年初預算的76.66%,主要用于單位無房和住房未達標等相關人員應當領取的住房貨幣化改革補貼資金。
(二)項目支出7,466.55萬元,完成年初預算的103.64%。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
科學技術部信息中心“三公”經(jīng)費財政撥款開支的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費情況如下:
因公出國(境)費是反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。科學技術部信息中心2023年度因公出國(境)費支出0萬元。
公務用車購置及運行維護費是反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2023年底,用一般公共預算財政撥款安排運行維護費的公務用車保有量為1輛。科學技術部信息中心2023年度公務用車購置及運行維護費支出3.18萬元,全部為公務用車運行維護費。
公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。科學技術部信息中心2023年度公務接待費支出0萬元。
科學技術部信息中心按照“只減不增”的原則編報2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算。2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)較2023年全年預算少支出12.67萬元。其中,“因公出國(境)費”少支出10.00萬元,“公務用車購置及運行費”少支出2.67萬元。相關支出減少的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節(jié)約精神和有關過緊日子要求,切實采取措施嚴格控制和壓縮“三公”經(jīng)費。
六、其他重要事項的情況說明
2023年度政府采購支出總額7,243.65萬元,其中:政府采購貨物支出1,055.49萬元、政府采購工程支出50.00萬元、政府采購服務支出6,138.16萬元。
第四部分 名詞解釋
(一)收入科目
1.一般公共預算財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.其他收入:指單位取得的除上述財政撥款收入、事業(yè)收入等以外的收入,如:存款利息收入等。
4.使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
5.年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(二)支出科目
1.科學技術(類):反映用于科學技術方面的支出。
2.社會保障和就業(yè)(類):反映用于在社會保障和就業(yè)方面的支出,如:行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出,反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
3.住房保障(類):反映用于住房方面的支出,如:住房改革支出,主要包括三項:住房公積金、提租補貼和購房補貼。
(1)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(2)提租補貼:反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。
(3)購房補貼:反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
4.基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。如:工資福利支出、物業(yè)費、辦公費、水電費等。
5.項目支出:指單位為完成其特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出,包括基本建設、有關事業(yè)發(fā)展專項計劃、專項業(yè)務費、大型修繕、大型購置、大型會議等支出。
(三)年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
(四)結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定交納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的事業(yè)基金和職工福利基金等。
(五)“三公”經(jīng)費:納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。