第一部分 科學(xué)技術(shù)部信息中心基本情況
一、部門職責(zé)
科學(xué)技術(shù)部信息中心是中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部直屬的公益一類事業(yè)單位,。
主要職責(zé)包括:
1.承擔(dān)科技部網(wǎng)絡(luò)安全和信息化的規(guī)劃調(diào)研及具體實施工作,,開展信息化及電子政務(wù)應(yīng)用研究,提出信息化及電子政務(wù)工作的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范建議,。
2.承擔(dān)科技部門戶網(wǎng)站的建設(shè),、運(yùn)行維護(hù)和日常管理工作,負(fù)責(zé)科技部輿情系統(tǒng)建設(shè),、輿情監(jiān)測分析及報告,,參與科技部政府網(wǎng)站普查抽查、政府信息公開工作,。
3.承擔(dān)科技部政務(wù)服務(wù)平臺的建設(shè),、日常管理和保障服務(wù)工作,推進(jìn)政務(wù)信息系統(tǒng)集成,、資源整合和共享平臺建設(shè),,開展政務(wù)信息系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)測和分析評價,。
4.承擔(dān)科技部電子政務(wù)應(yīng)用,、電子公文系統(tǒng)和電子郵件系統(tǒng)等的建設(shè)、運(yùn)行管理和服務(wù)工作,。
5.承擔(dān)科技部網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)體系和信息技術(shù)保密防護(hù)體系的建設(shè),、日常管理和應(yīng)急處置等工作。
6.承擔(dān)科技部網(wǎng)絡(luò)平臺,、信息化基礎(chǔ)設(shè)施及政務(wù)云的建設(shè)運(yùn)行,,負(fù)責(zé)科技部計算機(jī)軟硬件維修維護(hù)等技術(shù)保障工作,開展信息化培訓(xùn)工作,。
7.承擔(dān)科技部政務(wù)信息編輯報送工作,,承擔(dān)科技部政務(wù)影像等相關(guān)數(shù)字化信息的收集、整理,、應(yīng)用和管理工作,,參與科技部新聞宣傳工作。
8.承擔(dān)外國人來華工作等行政許可事項管理服務(wù)系統(tǒng),、中國政府友誼獎申報等管理信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)工作,。
9.承辦部黨組、部領(lǐng)導(dǎo)交辦及相關(guān)司局委托的其他事項。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
科學(xué)技術(shù)部信息中心內(nèi)設(shè)8個處室,,分別為:
序號 |
處室名稱 |
1 |
綜合處 |
2 |
協(xié)調(diào)處 |
3 |
網(wǎng)站與輿情處 |
4 |
電子政務(wù)處 |
5 |
技術(shù)保障處 |
6 |
網(wǎng)絡(luò)安全處 |
7 |
政務(wù)信息處 |
8 |
影像處 |
第二部分 科學(xué)技術(shù)部信息中心部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||
|
公開01表 |
||||
單位:科學(xué)技術(shù)部信息中心 |
|
單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
8,671.95 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
|
二,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
|
三,、教育支出 |
16 |
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四,、科學(xué)技術(shù)支出 |
17 |
9,293.65 |
五,、事業(yè)收入 |
5 |
1,402.05 |
五、社會保障和就業(yè)支出 |
18 |
168.71 |
六,、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六,、衛(wèi)生健康支出 |
19 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七,、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
20 |
|
八,、其他收入 |
8 |
28.48 |
八、住房保障支出 |
21 |
128.43 |
|
9 |
|
|
22 |
|
本年收入合計 |
10 |
10,102.48 |
本年支出合計 |
23 |
9,590.79 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
11 |
|
結(jié)余分配 |
24 |
286.35 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
15.87 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
241.22 |
總計 |
13 |
10,118.35 |
總計 |
26 |
10,118.35 |
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。
收入決算表 |
||||||||
|
公開02表 |
|||||||
單位:科學(xué)技術(shù)部信息中心 |
|
單位:萬元 |
||||||
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款 收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
科目代碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
10,102.48 |
8,671.95 |
|
1,402.05 |
|
|
28.48 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
9,803.08 |
8,372.55 |
|
1,402.05 |
|
|
28.48 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
168.71 |
168.71 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
168.71 |
168.71 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
90.30 |
90.30 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
78.41 |
78.41 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
130.69 |
130.69 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
130.69 |
130.69 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
83.00 |
83.00 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
6.27 |
6.27 |
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
41.42 |
41.42 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表 |
|||||||||
|
公開03表 |
||||||||
單位:科學(xué)技術(shù)部信息中心 |
|
單位:萬元 |
|||||||
項 目 |
本年支出 合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
科目代碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計 |
9,590.79 |
2,124.23 |
7,466.55 |
|
|
|
|||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
9,293.65 |
1,827.09 |
7,466.55 |
|
|
|
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
168.71 |
168.71 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
168.71 |
168.71 |
|
|
|
|
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
90.30 |
90.30 |
|
|
|
|
||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
78.41 |
78.41 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
128.43 |
128.43 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
128.43 |
128.43 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
84.10 |
84.10 |
|
|
|
|
||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
|
||
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
39.05 |
39.05 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況,。
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||
|
公開04表 |
||||||||
單位:科學(xué)技術(shù)部信息中心 |
|
單位:萬元 |
|||||||
收入 |
支出 |
||||||||
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
欄 次 |
|
|
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一,、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
8,671.95 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
|
|
|
|
|
二,、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二,、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
|
三,、教育支出 |
17 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四,、科學(xué)技術(shù)支出 |
18 |
8,149.46 |
8,149.46 |
|
|
|
|
5 |
|
五、社會保障和就業(yè)支出 |
19 |
168.71 |
168.71 |
|
|
|
|
6 |
|
六,、衛(wèi)生健康支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七,、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
21 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
22 |
128.43 |
128.43 |
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
8,671.95 |
本年支出合計 |
23 |
8,446.60 |
8,446.60 |
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
15.87 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
241.22 |
241.22 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
15.87 |
|
25 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
總計 |
14 |
8,687.82 |
總計 |
28 |
8,687.82 |
8,687.82 |
|
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款,、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||
|
公開05表 |
|||
單位:科學(xué)技術(shù)部信息中心 |
|
單位:萬元 |
||
項 目 |
本年支出 |
|||
科目代碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
8,446.60 |
980.05 |
7,466.55 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
8,149.46 |
682.91 |
7,466.55 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
168.71 |
168.71 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
168.71 |
168.71 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
90.30 |
90.30 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
78.41 |
78.41 |
|
221 |
住房保障支出 |
128.43 |
128.43 |
|
22102 |
住房改革支出 |
128.43 |
128.43 |
|
2210201 |
住房公積金 |
84.10 |
84.10 |
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
5.28 |
5.28 |
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
39.05 |
39.05 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
|||||||||
|
公開06表 |
||||||||
單位:科學(xué)技術(shù)部信息中心 |
|
單位:萬元 |
|||||||
科目 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
745.79 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
217.42 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
160.56 |
30201 |
辦公費(fèi) |
16.03 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
91.49 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎金 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
10.60 |
310 |
資本性支出 |
9.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30107 |
績效工資 |
237.98 |
30205 |
水費(fèi) |
0.41 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
9.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
90.30 |
30206 |
電費(fèi) |
9.56 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
78.41 |
30207 |
郵電費(fèi) |
4.87 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
13.78 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
27.18 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
2.96 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.09 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
84.10 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
5.51 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
19.34 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
7.84 |
30215 |
會議費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.32 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
6.92 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
5.41 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
17.96 |
39906 |
贈與 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
15.31 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.20 |
30229 |
福利費(fèi) |
65.62 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.18 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
1.39 |
|
|
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
0.71 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.70 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計 |
753.63 |
公用經(jīng)費(fèi)合計 |
226.42 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況,。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
公開07表 |
||||||||
單位:科學(xué)技術(shù)部信息中心 |
|
單位:萬元 |
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項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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科目代碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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注:科學(xué)技術(shù)部信息中心無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 |
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公開08表 |
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單位:科學(xué)技術(shù)部信息中心 |
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單位:萬元 |
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項 目 |
本年支出 |
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科目代碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
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注:科學(xué)技術(shù)部信息中心無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開09表 |
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單位:科學(xué)技術(shù)部信息中心 |
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單位:萬元 |
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預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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合計 |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計 |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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10 |
11 |
12 |
15.85 |
10.00 |
5.85 |
0 |
5.85 |
0 |
3.18 |
0 |
3.18 |
0 |
3.18 |
0 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況,。其中,,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù),;決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出,。
第三部分 科學(xué)技術(shù)部信息中心部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算情況說明
2023年度收入總計10,118.35萬元,,支出總計10,118.35萬元,。比2022年度決算數(shù)減少2,691.52萬元,下降21.01%,。
(一)2023年度收入決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入8,671.95萬元,,系單位當(dāng)年從中央財政取得的一般公共預(yù)算資金。比2022年度決算數(shù)減少2,312.78萬元,,降低21.05%,。
2.事業(yè)收入1,402.05萬元,系單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。比2022年度決算數(shù)減少347.95萬元,,降低19.88%。
3.其他收入28.48萬元,,系單位在財政撥款,、事業(yè)收入之外取得的收入。比2022年度決算數(shù)減少1.89萬元,,降低6.22%,,主要原因是醫(yī)療補(bǔ)助收入及銀行存款利息收入均減少。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.87萬元,,包括單位財政撥款,、事業(yè)收入和其他收入以前年度尚未完成,,結(jié)轉(zhuǎn)到本年繼續(xù)使用安排的資金,。比2022年度決算數(shù)減少28.90萬元,降低64.55%,。
(二)2023年度支出決算情況說明
1.科學(xué)技術(shù)(類)支出9,293.65萬元,,主要用于應(yīng)用研究等方面的支出。比2022年度決算數(shù)減少2,713.55萬元,,降低22.60%,,主要原因是部分任務(wù)預(yù)算調(diào)整。
2.社會保障和就業(yè)(類)支出168.71萬元,,主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險及職業(yè)年金等方面的支出,。比2022年度決算數(shù)增加39.58萬元,增長30.65%,主要原因是清繳職業(yè)年金利息,。
3.住房保障(類)支出128.43萬元,,主要用于住房改革方面的支出。比2022年度決算數(shù)減少10.22萬元,,降低7.37%,,主要原因是人員變動。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余241.22萬元,,包括財政撥款,、事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。比2022年度決算增加225.35萬元,,主要原因是相關(guān)預(yù)算下達(dá)較晚,部分工作未能在年底前開展,。
5.結(jié)余分配286.35萬元,,主要是單位按規(guī)定提取的事業(yè)基金和職工福利基金等。比2022年度決算數(shù)減少232.67萬元,,降低44.83%,,主要原因是事業(yè)收入減少,結(jié)余分配相應(yīng)減少,。
二,、2023年度收入決算表說明
2023年度全年收入10,102.48萬元,比2022年度決算數(shù)減少2,662.62萬元,,降低20.86%,。其中,財政撥款收入8,671.95萬元,,占85.84%,;事業(yè)收入1,402.05萬元,占13.88%,;其他收入28.48萬元,,占0.28%。
三,、2023年度支出決算表說明
2023年度全年支出9,590.79萬元,,比2022年度決算數(shù)減少2,684.19萬元,降低21.87%,。其中,,基本支出2,124.23萬元,占22.15%,;項目支出7,466.55萬元,,占77.85%,。
四、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,446.60萬元,,完成年初預(yù)算的103.20%,。
(一)基本支出980.05萬元,完成年初預(yù)算的99.95%,。
1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)168.71萬元,,完成年初預(yù)算的124.56%。主要包括:
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)90.30萬元,,完成年初預(yù)算的100.00%,,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)相關(guān)支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)78.41萬元,,完成年初預(yù)算的173.67%,,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金相關(guān)支出。
2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)128.43萬元,,完成年初預(yù)算的87.63%,。
住房公積金(項)84.10萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,,主要用于單位在職職工按照規(guī)定的繳存基數(shù)和比例繳存的住房公積金,。
提租補(bǔ)貼(項)5.28萬元,完成年初預(yù)算的45.83%,,主要用于單位在職職工因公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼,。
購房補(bǔ)貼(項)39.05萬元,完成年初預(yù)算的76.66%,,主要用于單位無房和住房未達(dá)標(biāo)等相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)領(lǐng)取的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金,。
(二)項目支出7,466.55萬元,完成年初預(yù)算的103.64%,。
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
科學(xué)技術(shù)部信息中心“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款開支的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)情況如下:
因公出國(境)費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,。科學(xué)技術(shù)部信息中心2023年度因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出。截至2023年底,,用一般公共預(yù)算財政撥款安排運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為1輛,。科學(xué)技術(shù)部信息中心2023年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.18萬元,,全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。
公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出??茖W(xué)技術(shù)部信息中心2023年度公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,。
科學(xué)技術(shù)部信息中心按照“只減不增”的原則編報2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)較2023年全年預(yù)算少支出12.67萬元,。其中,,“因公出國(境)費(fèi)”少支出10.00萬元,“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”少支出2.67萬元,。相關(guān)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實黨中央,、國務(wù)院厲行節(jié)約精神和有關(guān)過緊日子要求,切實采取措施嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi),。
六,、其他重要事項的情況說明
2023年度政府采購支出總額7,243.65萬元,其中:政府采購貨物支出1,055.49萬元,、政府采購工程支出50.00萬元,、政府采購服務(wù)支出6,138.16萬元。
第四部分 名詞解釋
(一)收入科目
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金,。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
3.其他收入:指單位取得的除上述財政撥款收入、事業(yè)收入等以外的收入,,如:存款利息收入等,。
4.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
(二)支出科目
1.科學(xué)技術(shù)(類):反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。
2.社會保障和就業(yè)(類):反映用于在社會保障和就業(yè)方面的支出,,如:行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出,,反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
3.住房保障(類):反映用于住房方面的支出,,如:住房改革支出,,主要包括三項:住房公積金,、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼。
(1)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
(2)提租補(bǔ)貼:反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼,。
(3)購房補(bǔ)貼:反映按房改政策規(guī)定,,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。
4.基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。如:工資福利支出,、物業(yè)費(fèi),、辦公費(fèi)、水電費(fèi)等,。
5.項目支出:指單位為完成其特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),,在基本支出之外發(fā)生的支出,包括基本建設(shè),、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項計劃,、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、大型修繕,、大型購置,、大型會議等支出。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
(四)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定交納的所得稅以及從非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。