麻豆文化传媒沈芯语图片|91嫩草麻豆|91制片厂厂保姆|沈芯语麻豆传媒高清播放|看香港三级片|91av 露脸|国产成人福利精品在线|91麻豆国产小视频|麻豆传媒系列 swag系列在我|国产精品亚欧美一区二区三区,日韩一区中文,51黑瓜吃料网入口在哪里,国产99精品流白浆视频

新聞動態(tài) > 工作動態(tài)
[關(guān)閉] [打印] [字體縮小] [字體還原] [字體放大]
科學(xué)技術(shù)部信息中心 2023年度部門決算
2024-08-19

第一部分 科學(xué)技術(shù)部信息中心基本情況

一、部門職責(zé)

科學(xué)技術(shù)部信息中心是中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部直屬的公益一類事業(yè)單位,。

主要職責(zé)包括:

1.承擔(dān)科技部網(wǎng)絡(luò)安全和信息化的規(guī)劃調(diào)研及具體實施工作,,開展信息化及電子政務(wù)應(yīng)用研究,提出信息化及電子政務(wù)工作的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范建議,。

2.承擔(dān)科技部門戶網(wǎng)站的建設(shè),、運(yùn)行維護(hù)和日常管理工作,負(fù)責(zé)科技部輿情系統(tǒng)建設(shè),、輿情監(jiān)測分析及報告,,參與科技部政府網(wǎng)站普查抽查、政府信息公開工作,。

3.承擔(dān)科技部政務(wù)服務(wù)平臺的建設(shè),、日常管理和保障服務(wù)工作,推進(jìn)政務(wù)信息系統(tǒng)集成,、資源整合和共享平臺建設(shè),,開展政務(wù)信息系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)測和分析評價,。

4.承擔(dān)科技部電子政務(wù)應(yīng)用,、電子公文系統(tǒng)和電子郵件系統(tǒng)等的建設(shè)、運(yùn)行管理和服務(wù)工作,。

5.承擔(dān)科技部網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)體系和信息技術(shù)保密防護(hù)體系的建設(shè),、日常管理和應(yīng)急處置等工作。

6.承擔(dān)科技部網(wǎng)絡(luò)平臺,、信息化基礎(chǔ)設(shè)施及政務(wù)云的建設(shè)運(yùn)行,,負(fù)責(zé)科技部計算機(jī)軟硬件維修維護(hù)等技術(shù)保障工作,開展信息化培訓(xùn)工作,。

7.承擔(dān)科技部政務(wù)信息編輯報送工作,,承擔(dān)科技部政務(wù)影像等相關(guān)數(shù)字化信息的收集、整理,、應(yīng)用和管理工作,,參與科技部新聞宣傳工作。

8.承擔(dān)外國人來華工作等行政許可事項管理服務(wù)系統(tǒng),、中國政府友誼獎申報等管理信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)工作,。

9.承辦部黨組、部領(lǐng)導(dǎo)交辦及相關(guān)司局委托的其他事項。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

科學(xué)技術(shù)部信息中心內(nèi)設(shè)8個處室,,分別為:

序號

處室名稱

1

綜合處

2

協(xié)調(diào)處

3

網(wǎng)站與輿情處

4

電子政務(wù)處

5

技術(shù)保障處

6

網(wǎng)絡(luò)安全處

7

政務(wù)信息處

8

影像處

 

 

第二部分 科學(xué)技術(shù)部信息中心部門決算表

收入支出決算總表

 

公開01表

單位:科學(xué)技術(shù)部信息中心

 

單位:萬元

收入

支出

   

行次

決算數(shù)

  

決算數(shù)

   次

 

1

 

 

2

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

1

8,671.95 

一,、一般公共服務(wù)支出

14

 

二,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

3

 

三,、教育支出

16

 

四、上級補(bǔ)助收入

4

 

四,、科學(xué)技術(shù)支出

17

 9,293.65 

五,、事業(yè)收入

5

1,402.05

五、社會保障和就業(yè)支出

18

      168.71

六,、經(jīng)營收入

6

 

六,、衛(wèi)生健康支出

19

 

七、附屬單位上繳收入

7

 

七,、資源勘探工業(yè)信息等支出

20

 

八,、其他收入

8

28.48

八、住房保障支出

21

128.43

 

9

 

 

22

 

本年收入合計

10

10,102.48

本年支出合計

23

9,590.79

      使用非財政撥款結(jié)余

11

 

   結(jié)余分配

24

286.35 

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

12

15.87 

   年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

241.22 

總計

13

10,118.35

總計

26

10,118.35

 

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。
    2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。

 

收入決算表

 

公開02表

單位:科學(xué)技術(shù)部信息中心

 

單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款

收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目代碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

10,102.48

8,671.95

 

1,402.05

 

 

28.48

206

 科學(xué)技術(shù)支出

9,803.08

8,372.55

 

1,402.05 

 

 

28.48 

208

 社會保障和就業(yè)支出

168.71 

168.71 

 

 

 

 

 

20805

 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

168.71 

168.71

 

 

 

 

 

2080505

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

90.30 

90.30 

 

 

 

 

 

2080506

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

78.41 

78.41 

 

 

 

 

 

221

 住房保障支出

130.69 

130.69

 

 

 

 

 

22102

 住房改革支出

130.69 

130.69

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

83.00

83.00

 

 

 

 

 

2210202

  提租補(bǔ)貼

6.27 

6.27

 

 

 

 

 

2210203

  購房補(bǔ)貼

41.42 

41.42 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

支出決算表

 

公開03表

單位:科學(xué)技術(shù)部信息中心

 

單位:萬元

   

本年支出

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

科目代碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

9,590.79

2,124.23

7,466.55

 

 

 

206

 科學(xué)技術(shù)支出

9,293.65

1,827.09

7,466.55

 

 

 

208

 社會保障和就業(yè)支出

168.71 

168.71

 

 

 

 

20805

 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

168.71

168.71 

 

 

 

 

2080505

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

90.30

90.30

 

 

 

 

2080506

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

78.41 

78.41 

 

 

 

 

221

 住房保障支出

128.43 

128.43 

 

 

 

 

22102

 住房改革支出

128.43 

128.43

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

84.10 

84.10

 

 

 

 

2210202

  提租補(bǔ)貼

5.28

5.28 

 

 

 

 

2210203

  購房補(bǔ)貼

39.05

39.05 

 

 

 

 

 

 注:本表反映部門本年度各項支出情況,。

 

財政撥款收入支出決算總表

 

公開04表

單位:科學(xué)技術(shù)部信息中心

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

欄    次

 

 

欄    次

 

2

3

4

5

一,、一般公共預(yù)算財政撥款

1

8,671.95 

一、一般公共服務(wù)支出

15

 

 

 

 

二,、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

 

二,、外交支出

16

 

 

 

 

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

3

 

三,、教育支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四,、科學(xué)技術(shù)支出

18

8,149.46 

8,149.46

 

 

 

5

 

五、社會保障和就業(yè)支出

19

168.71

168.71

 

 

 

6

 

六,、衛(wèi)生健康支出

20

 

 

 

 

 

7

 

七,、資源勘探工業(yè)信息等支出

21

 

 

 

 

 

8

 

八、住房保障支出

22

128.43

128.43

 

 

本年收入合計

9

8,671.95

本年支出合計

23

8,446.60

8,446.60

 

 

       年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

15.87 

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

241.22

241.22

 

 

         一般公共預(yù)算財政撥款

11

15.87 

 

25

 

 

 

 

   政府性基金預(yù)算財政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

   國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

13

 

 

27

 

 

 

 

總計

14

8,687.82

總計

28

8,687.82

8,687.82

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款,、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。

 

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

 

公開05表

單位:科學(xué)技術(shù)部信息中心

 

單位:萬元

項    目

本年支出

科目代

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

合計

8,446.60

980.05

7,466.55

206

 科學(xué)技術(shù)支出

8,149.46 

682.91 

7,466.55 

208

 社會保障和就業(yè)支出

168.71 

168.71

 

20805

 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

168.71

168.71

 

2080505

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

90.30

90.30 

 

2080506

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

78.41

78.41

 

221

 住房保障支出

128.43

128.43 

 

22102

 住房改革支出

128.43

128.43

 

2210201

  住房公積金

84.10

84.10 

 

2210202

  提租補(bǔ)貼

5.28

5.28

 

2210203

  購房補(bǔ)貼

39.05

39.05

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

 

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

 

公開06表

單位:科學(xué)技術(shù)部信息中心

 

單位:萬元

科目

科目名稱

決算數(shù)

科目

科目名稱

決算數(shù)

科目

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

745.79

302

商品和服務(wù)支出

217.42

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

 

30101

  基本工資

160.56

30201

  辦公費(fèi)

16.03

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

 

30102

  津貼補(bǔ)貼

91.49

30202

  印刷費(fèi)

 

30702

  國外債務(wù)付息

 

30103

  獎金

 

30203

  咨詢費(fèi)

10.60

310

資本性支出

9.00

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

 

30204

  手續(xù)費(fèi)

 

31001

  房屋建筑物購建

 

30107

  績效工資

237.98

30205

  水費(fèi)

0.41

31002

  辦公設(shè)備購置

9.00

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

90.30

30206

  電費(fèi)

9.56

31003

  專用設(shè)備購置

 

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

78.41

30207

  郵電費(fèi)

4.87

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 

30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

 

30208

  取暖費(fèi)

13.78

31006

  大型修繕

 

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

 

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

27.18

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

 

30112

  其他社會保障繳費(fèi)

2.96

30211

  差旅費(fèi)

0.09

31008

  物資儲備

 

30113

  住房公積金

84.10

30212

  因公出國(境)費(fèi)用

 

31009

  土地補(bǔ)償

 

30114

  醫(yī)療費(fèi)

 

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

5.51

31010

  安置補(bǔ)助

 

30199

  其他工資福利支出

 

30214

  租賃費(fèi)

19.34

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

 

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

7.84

30215

  會議費(fèi)

 

31012

  拆遷補(bǔ)償

 

30301

  離休費(fèi)

 

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

0.32

31013

  公務(wù)用車購置

 

30302

  退休費(fèi)

6.92

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

 

31019

  其他交通工具購置

 

30303

  退職(役)費(fèi)

 

30218

  專用材料費(fèi)

 

31021

  文物和陳列品購置

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購置費(fèi)

 

31022

  無形資產(chǎn)購置

 

30305

  生活補(bǔ)助

 

30225

  專用燃料費(fèi)

 

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟(jì)費(fèi)

 

30226

  勞務(wù)費(fèi)

5.41

399

其他支出

 

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

 

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

17.96

39906

  贈與

 

30308

  助學(xué)金

 

30228

  工會經(jīng)費(fèi)

15.31

39907

  國家賠償費(fèi)用支出

 

30309

  獎勵金

0.20

30229

  福利費(fèi)

65.62

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

 

30310

  個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

 

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3.18

39999

  其他支出

 

30311

  代繳社會保險費(fèi)

 

30239

  其他交通費(fèi)用

1.39

 

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補(bǔ)助

0.71

30240

  稅金及附加費(fèi)用

0.16

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

0.70

 

 

 

人員經(jīng)費(fèi)合計

753.63

公用經(jīng)費(fèi)合計

226.42

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況,。


政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

公開07表

單位:科學(xué)技術(shù)部信息中心

 

單位:萬元

   

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

科目代碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:科學(xué)技術(shù)部信息中心無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

公開08表

單位:科學(xué)技術(shù)部信息中心

 

單位:萬元

項    目

本年支出

科目代碼

科目名稱

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:科學(xué)技術(shù)部信息中心無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

 

財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

公開09表

單位:科學(xué)技術(shù)部信息中心

 

單位:萬元

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

小計

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.85

10.00

5.85

0

5.85

0

3.18

0

3.18

0

3.18

0

 

注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況,。其中,,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù),;決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出,。

 

第三部分 科學(xué)技術(shù)部信息中心部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算情況說明

2023年度收入總計10,118.35萬元,,支出總計10,118.35萬元,。比2022年度決算數(shù)減少2,691.52萬元,下降21.01%,。

(一)2023年度收入決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入8,671.95萬元,,系單位當(dāng)年從中央財政取得的一般公共預(yù)算資金。比2022年度決算數(shù)減少2,312.78萬元,,降低21.05%,。

2.事業(yè)收入1,402.05萬元,系單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。比2022年度決算數(shù)減少347.95萬元,,降低19.88%。

3.其他收入28.48萬元,,系單位在財政撥款,、事業(yè)收入之外取得的收入。比2022年度決算數(shù)減少1.89萬元,,降低6.22%,,主要原因是醫(yī)療補(bǔ)助收入及銀行存款利息收入均減少。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.87萬元,,包括單位財政撥款,、事業(yè)收入和其他收入以前年度尚未完成,,結(jié)轉(zhuǎn)到本年繼續(xù)使用安排的資金,。比2022年度決算數(shù)減少28.90萬元,降低64.55%,。

(二)2023年度支出決算情況說明

1.科學(xué)技術(shù)(類)支出9,293.65萬元,,主要用于應(yīng)用研究等方面的支出。比2022年度決算數(shù)減少2,713.55萬元,,降低22.60%,,主要原因是部分任務(wù)預(yù)算調(diào)整。

2.社會保障和就業(yè)(類)支出168.71萬元,,主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險及職業(yè)年金等方面的支出,。比2022年度決算數(shù)增加39.58萬元,增長30.65%,主要原因是清繳職業(yè)年金利息,。

3.住房保障(類)支出128.43萬元,,主要用于住房改革方面的支出。比2022年度決算數(shù)減少10.22萬元,,降低7.37%,,主要原因是人員變動。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余241.22萬元,,包括財政撥款,、事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。比2022年度決算增加225.35萬元,,主要原因是相關(guān)預(yù)算下達(dá)較晚,部分工作未能在年底前開展,。

5.結(jié)余分配286.35萬元,,主要是單位按規(guī)定提取的事業(yè)基金和職工福利基金等。比2022年度決算數(shù)減少232.67萬元,,降低44.83%,,主要原因是事業(yè)收入減少,結(jié)余分配相應(yīng)減少,。

二,、2023年度收入決算表說明

2023年度全年收入10,102.48萬元,比2022年度決算數(shù)減少2,662.62萬元,,降低20.86%,。其中,財政撥款收入8,671.95萬元,,占85.84%,;事業(yè)收入1,402.05萬元,占13.88%,;其他收入28.48萬元,,占0.28%。

三,、2023年度支出決算表說明

2023年度全年支出9,590.79萬元,,比2022年度決算數(shù)減少2,684.19萬元,降低21.87%,。其中,,基本支出2,124.23萬元,占22.15%,;項目支出7,466.55萬元,,占77.85%,。

四、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,446.60萬元,,完成年初預(yù)算的103.20%,。

(一)基本支出980.05萬元,完成年初預(yù)算的99.95%,。

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)168.71萬元,,完成年初預(yù)算的124.56%。主要包括:

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)90.30萬元,,完成年初預(yù)算的100.00%,,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)相關(guān)支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)78.41萬元,,完成年初預(yù)算的173.67%,,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金相關(guān)支出。

2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)128.43萬元,,完成年初預(yù)算的87.63%,。

住房公積金(項)84.10萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,,主要用于單位在職職工按照規(guī)定的繳存基數(shù)和比例繳存的住房公積金,。

提租補(bǔ)貼(項)5.28萬元,完成年初預(yù)算的45.83%,,主要用于單位在職職工因公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼,。

購房補(bǔ)貼(項)39.05萬元,完成年初預(yù)算的76.66%,,主要用于單位無房和住房未達(dá)標(biāo)等相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)領(lǐng)取的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金,。

(二)項目支出7,466.55萬元,完成年初預(yù)算的103.64%,。

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

科學(xué)技術(shù)部信息中心“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款開支的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)情況如下:

因公出國(境)費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,。科學(xué)技術(shù)部信息中心2023年度因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出。截至2023年底,,用一般公共預(yù)算財政撥款安排運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為1輛,。科學(xué)技術(shù)部信息中心2023年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.18萬元,,全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出??茖W(xué)技術(shù)部信息中心2023年度公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,。

科學(xué)技術(shù)部信息中心按照“只減不增”的原則編報2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)較2023年全年預(yù)算少支出12.67萬元,。其中,,“因公出國(境)費(fèi)”少支出10.00萬元,“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”少支出2.67萬元,。相關(guān)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實黨中央,、國務(wù)院厲行節(jié)約精神和有關(guān)過緊日子要求,切實采取措施嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi),。

六,、其他重要事項的情況說明

2023年度政府采購支出總額7,243.65萬元,其中:政府采購貨物支出1,055.49萬元,、政府采購工程支出50.00萬元,、政府采購服務(wù)支出6,138.16萬元。

第四部分 名詞解釋

(一)收入科目

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

3.其他收入:指單位取得的除上述財政撥款收入、事業(yè)收入等以外的收入,,如:存款利息收入等,。

4.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

(二)支出科目

1.科學(xué)技術(shù)(類):反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。

2.社會保障和就業(yè)(類):反映用于在社會保障和就業(yè)方面的支出,,如:行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出,,反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

3.住房保障(類):反映用于住房方面的支出,,如:住房改革支出,,主要包括三項:住房公積金,、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼。

(1)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

(2)提租補(bǔ)貼:反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼,。

(3)購房補(bǔ)貼:反映按房改政策規(guī)定,,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。

4.基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。如:工資福利支出,、物業(yè)費(fèi),、辦公費(fèi)、水電費(fèi)等,。

5.項目支出:指單位為完成其特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),,在基本支出之外發(fā)生的支出,包括基本建設(shè),、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項計劃,、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、大型修繕,、大型購置,、大型會議等支出。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

(四)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定交納的所得稅以及從非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。